「自己申告」を旨とすること。 帳簿(というのでしょうか?)もつけていないのですが、だいたい次のような収入・支出になっています。 3.適用には、「○○他*名 会議のため」等と記入します。 税務署が正確に所得を把握できる割合を、クロヨン(9・6・4)とかトウゴウサン(10・5・3)とか言われます。 確定申告をする際に必要となってくるもの では、いざ確定申告を・・・! ① 1月1日~12月31日までの経費領収書は、全て保管してありますか? ② 実際にいただいた月謝の額を、月ごとにメモ書きなどして把握していますか? 収入が多ければ別でしょうが、それぐらいの収入では税務調査も入らないでしょう。 >どういった本が経費で落とせるか教えてください。 自宅でピアノ教室をしています。 収入は年に50万円程度です。 夫(年収約300万円)の扶養家族になっています。 今まで収入が少ないので何も考えていませんでしたが、私の場合でも確定申告をしなければいけないのでしょうか? 普通のレッスンで月に8000円、 そのときの科目は雑費でよい。 但し、今年購入したもので、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入時の経費に出来ます。 http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html 確定申告で毎年苦労している人はクラウド型会計ソフトがおすすめです。クラウド型が出だした頃は使い難かったですが、最近は操作性が向上して使いやすくなってきました。, 本当は確定申告を税理士に頼む方が楽で良いですが、お金がかかりますし、だからと言って自分でつけるのは面倒だし…と、そういう人にクラウド型の会計ソフトはオススメですよ。, 仕訳相談、確定申告相談、経理業務相談、電話メールサポートなどのサービスがセットになって、初年度は年間利用料が1万円!!!, 今は違いますが、2016年はクラウド型会計ソフトでシェアNo.1でした。2016年当時に比べると操作性が格段に良くなったので、昔使ってみて「使いにくい…」と思った人でも今使うと違う印象を受けるかもしれません。, 自宅で習い事教室を営む個人事業主が自宅兼教室の家賃を支払った場合の勘定科目と仕訳例。, 自宅で習い事教室を営む個人事業主が生徒が友達を紹介してくれたので紹介料を支払った場合の勘定科目と仕訳例。, 自宅で習い事教室を営む個人事業主が生徒に使うための教材を購入した場合の勘定科目と仕訳例。.  金額が大きいなら、その実際の用途に応じていろいろな経費の科目にばらしておけば目立たなくなるという効果はあるかもしれません。 ですので、税法上の所得よりは多い額が基準とされますが、収入よりは少ない金額です。 2)その他、業務に必要な知識を身につけるために会社にお金を払ってもらって社員が専門学校や大学へ行く場合も経費となるのでしょうか? 質問が多く成りすぎましたがよろしくお願いします。, こんにちは。 納付する所得税がある場合には確定申告が必要になります。 宜しくお願い致します。, 私見であることをお断りしておきます。 こんにちは、公認会計士・税理士の三橋裕樹です! 税務署に調査依頼をお願いした方がいいのでしょうか? 価格は5万円程です。 それと、衣装を購入した場合の勘定科目も合わせて教えて頂けないでしょうか。, 白色申告の場合の「収支内訳書」、青色申告の場合の「決算書」ともに適当な科目が設定されていません。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 健康保険の扶養は、通常、税法上の収入から経費を引いた所得を基準にはしません。 問題は役員にその命令をだすか?ということです。 しっかりと説明できなければならないと思います。 月に2回、結構有名なライターの方に今でもレッスンを受けにいっているのですが、 自宅で習字教室をやっていて、毎月の月謝を現金で受け取っていますが、これはどのように仕訳をしたらいいですか?, それであれば当月払いですね。では、毎月受け取る月謝の勘定科目と仕訳について説明します。, このままだと売上高が計上されないので、毎月末に次のように売上計上の仕訳を入れます。, 単語で検索すると該当する仕訳がヒットします。短いフレーズの方がより多くの仕訳と勘定科目が見つかります。. 例えば、著名な公認会計士や税理士の先生は自らの事業の他に、多数の会社の役員を... こんにちは、公認会計士・税理士の三橋裕樹です! どういった本が経費で落とせるか教えてください。, 事業に特徴的な出費であれば研究開発費の科目を作ってそれにあててもよいと思います。消耗品ですとあまりに漠然としていますので。 まだまだ不勉強ではあるのですが、10万円以上の場合のみ減価償却にあたり、10万円以下の場合はその年の経費に計上してもよいとの認識で間違ってはいないでしょうか。(その場合の勘定科目がわからないのです・・・) この先、自分が教室に通わなくなると(C)の35万円がかからなくなるので、(D)の利益が90万円になるはずです。 私のような1人でやっている小さな会社に該当しそうな例があまり見つかりませんでした。 年に120万円(A)ほど入ってきます。 この先生の保険証はご主人の扶養家族になっています。 教室の収入は、毎月一定額の料金を受け取る「月謝制」が一般的で、その月分の支払いを受けたときに収入にあげれば大丈夫です。ただし、年末にまだ受け取れていない月謝があるときは「売掛金」として収入にあげる必要があります。 フランチャイズなどの場合、本部が授業料を回収して、ロイヤリティを差し引いて一括入金することもあります。その場合は、入金額が収入ではなく、ロイヤリティを差し引く前の総額が収入になりますのでご注意ください。 教室によっては、一定のカリキュラムに従って … そういう風にできないかなと思いまして。, 「仕事 ライター」に関するQ&A: ★切実です!! 全くの初心者向けの税のHPなどご存知でしたら、 収入が多ければ別でしょうが、それぐらいの収入では税務調査も入らないでしょう。 Copyright© 勘定科目仕訳帳 , 2020 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5. よろしくお願いします。, 前の方が答えてみえるように「福利厚生費」で一般的にはよろしいかと思います。  また、購入した本をそのまま取引先にプレゼントすれば交際費に、従業員に与えれば研究開発費あるいは、それが娯楽関係の本なら福利厚生費になる場合も考えられます。 税法上の経費ははっきりいって何でも経費にして申告できます。  もし将来税務調査を受ける機会があればそのようなことを念頭に置いておかれたら良いと思います。ちなみに最近の実調率は3%弱と聞いています。, 事業に特徴的な出費であれば研究開発費の科目を作ってそれにあててもよいと思います。消耗品ですとあまりに漠然としていますので。 その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 以下の場合、税金についてどう考えればいいか、教えてださい。 支出として、材料の仕入れ...続きを読む, 継続的に裁縫を教えている場合は「事業所得」になり、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 教えてください。, 他の質問者の方たちの質問や回答を読ませていただいたのですが、基本的な知識がないのでほとんど理解できず困っています。 1、年間の利益が55万円でも、法的には収入・支出をどこかに申告しなければならないのでしょうか?または、ある基準の値(103万円?)を越えた時点で提出して、税金を支払えばいいのでしょうか?(どこに提出するのでしょうか?) フリーライターをしております個人事業主です。 経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 開業時に開業届を提出しなくても、納付する税額が有るときに確定申告をすれば、開業届を事前に提出しなくても問題ありません。 2.業務上必要な打ち合せの食事代であれば「会議費」・慰労のためであれば「福利厚生費」です。 また、講習会などがよくある場合には、「研修費」なんていう科目を使われても良いと思いますよ。 保険証が扶養家族である事を知りました。 今年、初めての確定申告を控えています。 経費を差し引いても、130万円は軽く超えると思うのですが、 収入から経費を引いたらマイナス、ということも珍しくありません。 生徒の数は25~30人くらいです。 あくまで収入です。 もし大丈夫でしたら、勘定はどんなものが一般的でしょうか。 以前、税務署の方に同じような質問をしたことがあります。 経費については、光熱費...続きを読む, 去年から、フリーで音楽活動を始めました。 社会人になると安定してお金が入ってくるため、自分の収入をドンドン上げていくためにスキルアップ目的で習い事を始める人も多いのではないでしょうか?, そのため、ある人の申告書上で経費として認められるものが他の人は認められなかったなんて話を聞いたことがあるかも知れません。, こればっかりは本当にケースバイケースなので、今回は少し具体的な例を出して説明していこうと思います!, ビジネスの世界はもはや日本に留まりません。国内でのサービス提供だけであっても、外国人のお客さんと接することはありますよね。, こういったように、語学はビジネスに寄与する面がとても強いので経費性があると判断できます。, 恐らく多くの有名ブロガーが「プログラミング習え!」と言っているからだと思いますが…笑, 加えていまやどの業種でもサイトやアプリ開発を求められる時代ですから、プログラミングの学習費も経費性があると判断できます。, 前述のとおりビジネスに関連のある支出が経費として認められる訳ですが、フィットネスは基本的に体の健康を維持するために行うものです。, そのため、仕事に関連する支出というより生活に関連する支出と見られることが一般的でしょう。, もちろん体を鍛えることで心身ともに健康になり、仕事のパフォーマンスがあがることは事実です。, そのため、フィットネスジム等の健康増進目的の習い事は経費として扱わない方が無難です。, マッスルであることでお客さんを呼び込めるくらい自分の体を宣伝に利用している場合は経費として認められる余地があるかと考えます。, 私も昔ボイトレスクールに通っていたことがありますが、あれが経費かと言われると違いましたね。, ただし、セミナー等の講師業をやっている方や歌手、声優さんなどは自分の声が仕事の成果に直結しますから、経費性が認められる可能性は大きいのではないかと考えます!, 若い人でも営業職の方は、お客様を接待するためにゴルフを嗜む人が少なくないのではないでしょうか。, 私は腰痛持ちなので億劫になってますが、何歳になってもプレーできる趣味の一つとしてベテラン層には根強い人気がありますよね!, 結論からお話すると、接待の意図で営業相手とラウンドを回る時には交際費として経費に認められると考えます!, 自分一人でゴルフをプレーしている訳ではなく、そのラウンドを通して商談に結び付きやすくなるなど、文字通り接待としての支出と考えられるからですね!, 接待でラウンドを回る際に恥をかかないよう日々ゴルフの腕を磨くからこそ当日上手くいくのは事実です。, しかし、レッスンそのものは誰かを接待している訳ではないですし、ゴルフが上達することが仕事の目的という訳でもないですからね…。, 仮に自分のお客様がゴルフレッスンの先生で、日々商品やサービスを購入してもらっているとしましょう。, そして日々のお返しの意味も込めてその人のレッスンを受けた場合には、交際費の定義に該当する余地はあると考えます。, あとは筋肉の話と同じで、「成約したお客様には無料ゴルフレッスン!」といったようにゴルフでガッツリとブランディングできるなら経費の余地はあるかも知れませんね。, 音楽家が一般社会人に技術を教えてくれるレッスンではなく、音楽家自身が師匠等からレッスンを受ける場合。, これはその仕事で収入を今後も得ていくための投資であり、言ってしまえばソフトウエア開発の研究費みたいなものです。, ただ個人レッスンのような場合はお金を封筒に入れて渡して、それでオシマイということも多いと思うので、その辺は先生に領収証の発行をお願いしましょう!, 先生が気難しい方の場合には「出金伝票」を自分で作って、〇〇先生のレッスン代などの但し書きを書けば問題ありません!, 難しいことは色々あるのですが、「これをやれば売上増加しそうだよね」と客観的に思えるような習い事であれば仕事に関連する支出として原則経費になると思って頂いて大丈夫です!, 逆に「いやいや趣味でしょ」みたいな習い事を経費にするのは厳しいですが、そこは自分がどう仕事に活かしているか、ということを整然と説明できるのであれば経費として認められる余地があります。, 川崎市多摩区で完全個人事務所を運営しており、お客様は全国各地のゲームクリエイター、作曲家、イラストレーターなど。, 気付いたらボカロを10年以上聴いてました。

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